4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
5
Data de Lançamento: 01/08/2016 |
Vl. Pago
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
3068/000-2016
178,50
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS |
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - GABINETE |
178,50
KG
75,0000
2,38
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
4
2105/001-2016
45,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - GABINETE |
45,00
SV
1,0000
45,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
1908/000-2016
84,00
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS |
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO |
84,00
LT
48,0000
1,75
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
2957/000-2016
178,50
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - JURÍDICO |
178,50
KG
75,0000
2,38
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
245/002-2016
263,40
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
263,40
UN
30,0000
8,78
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
1918/000-2016
84,00
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA SUPRIR |
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
84,00
LT
48,0000
1,75
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
2942/000-2016
357,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS |
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
357,00
KG
150,0000
2,38
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/006-2016
70,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/007-2016
80,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
5
Vl. Pago
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/008-2016
80,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
1923/000-2016
84,00
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS |
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
84,00
LT
48,0000
1,75
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
2958/000-2016
357,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
357,00
KG
150,0000
2,38
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
125,00
SV
0,0100
13.500,12
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
104
1913/000-2016
84,00
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS |
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
84,00
LT
48,0000
1,75
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
104
2962/000-2016
178,50
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
178,50
KG
75,0000
2,38
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
101
1421/001-2016
90,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
90,00
SV
2,0000
45,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/009-2016
80,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
111
1769/000-2016
1.246,00
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS - (conforme especificação técnica constante no processo de |
compra) - ESMALTEC - EGC35B/PN - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
1.246,00
UN
2,0000
623,00
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/006-2016
41.801,57
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA |
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO |
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM |
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - 7ª PARCELA |
41.801,57
1,0000
41.801,57
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
1904/000-2016
84,00
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO |
84,00
LT
48,0000
1,75
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
2959/000-2016
178,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
5
Vl. Pago
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - TRÂNSITO |
178,50
KG
75,0000
2,38
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
195
635/000-2016
320,70
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco, deverá possuir ação tripla: |
limpa, desinfeta e perfuma, acondicionado em frasco plástico transparente, contendo no mínimo 750 ml com |
tampa de rosca. - BUFALO |
189,00
FR
100,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado |
de 60g no mínimo por pacote. - QLUSTRO |
65,00
PCT
100,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL - MANUTENÇÃO DO |
CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS |
66,70
PCT
10,0000
6,67
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
191
2547/000-2016
714,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
714,00
KG
300,0000
2,38
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
125,00
SV
0,0100
13.500,12
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
194
2835/000-2016
240,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
240,00
UN
1,0000
240,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
241
2108/001-2016
65,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - DESENV. AGRÁRIO |
65,00
SV
1,0000
65,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - |
SAÚDE |
125,00
SV
0,0100
13.500,12
7751/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
269.388.788-70
319
8393/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS RAFAEL MIKIO SIMONE LOPES E ANA PAULA DA SILVA LUZ PARA PASSAR |
EM CONSULTA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 19/05/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E |
RETORNO ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
7750/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
269.388.788-70
319
8394/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR USUÁRIAS LAURITA BENTO DOS SANTOS E MARIA DA GLORIA BENTO DOS |
SANTOS PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 29/06/2016, |
SAÍDA ÀS 01h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
7768/2016
Outros/Não Aplicável
MARCO AURÉLIO NEGRI
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
128.146.738-31
319
8415/000-2016
241,74
1 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA |
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 06/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/07/2016 ÀS |
20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
47,34
6,0000
7,89
7771/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
139.551.828-94
319
8416/000-2016
241,74
1 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
5
Vl. Pago
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA |
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 06/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/07/2016 ÀS |
20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
47,34
6,0000
7,89
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
363
3181/003-2016
90,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCUO FIAT STRADA FAT 7734 DO SETOR DE |
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
90,00
SV
2,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/005-2016
135,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD |
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
135,00
SV
3,0000
45,00
6908/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
481
7949/000-2016
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM |
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
6439/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
512
7158/000-2016
50,00
1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO. PARA IDENTIFICAÇÃO DO BALCÃO A SER UTILIZADO |
PELO PROGRAMA DST/AIDS. - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
50,00
SV
1,0000
50,00
7790/2016
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
582
8429/000-2016
517,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
517,00
1,0000
517,00
7798/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
582
8433/000-2016
640,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSE MENDES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
640,00
1,0000
640,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
125,00
SV
0,0100
13.500,12
7890/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
8465/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, NO DIA |
15/07/2016, SAÍDA ÁS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
125,00
SV
0,0100
13.500,12
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
729
4649/000-2016
1.680,00
1 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO CONJUGADO - LIBELL - PRESS SIDE - PN - PARA SER UTILIZADO NO |
CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA |
1.680,00
UN
2,0000
840,00
7840/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
820
8452/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À MIRACATU LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO DE QUADRILHA PARA SE APRESENTAR |
NO "I ARRAIAL DO MERCADÃO" - SAÍDA: 16/07/16 ÀS 19h00 E RETORNO: 17/07/16 ÀS 00h10 - CULTURA |
7,89
1,0000
7,89
7841/2016
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
820
8453/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IPORANGA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO |
CODIVAR - SAÍDA: 15/07/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 16/07/16 ÀS 01h40 - CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/007-2016
125,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
5
Vl. Pago
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
125,00
SV
0,0100
13.500,12
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
824
2104/001-2016
110,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
45,00
SV
1,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - CULTURA |
65,00
SV
1,0000
65,00
7209/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.477.095/0001-90
859
1188/000-2016
1.331,61
1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA MFC-9460CDN - BHOTHER
1.059,01
SV
1,0000
1.059,01
2 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE MECANISMO MFC-9460CDN - BROTHER - PARA USO DA SECRETARIA - |
ESPORTES |
272,60
SV
1,0000
272,60
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
125,00
SV
0,0100
13.500,12
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 3 de Agosto de 2016.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]